一、按照中央“八项规定”要求编制2016年度单位三公经费预算,严格约束三公经费支出,厉行节约,控制支出规模。
二、基本情况:2016年度三公经费预算支出为134.8万元,2015年度三公经费预算支出为128.66万元,对比增加预算支出6.14万元,增加率为5%。其中公费出国0元,对比无增减;公务接待81万元,比2015年度增加19.2万元,增加31%;公务用车维护53.8万元,比2015年度少13.06万元,减少20%。
三:增减原因:2016年度我单位公务接待费用预算增加原因为由于清远华侨工业园下放我镇管理,园镇合一后,公务来访客人增多,公务接待任务加重。公车维护费用减少原因在于2016年度实行公车改革,只允许我单位保留5辆特殊公务用车,因此我镇用于公务用车维护费用也相应减少。