我局2016年三公经费本年总预算数为1357.7万元,去年同期数为1143万元。比上年增加214.7万元,增幅18.78%,其中:
一、公务接待费本年预算数为273.6万元,去年公务接待费预算数为304万元,比上年减少30.4万元,下降10%,主要原因是应上级要求,应控制接待次数,降低接待规模。
二、公务用车费本年预算数为1084.1万元,去年公务用车费预算数为839万元,比上年增加245.1万元,增幅29.21%。其中本年公务用车运行维护费为584.1万元,去年同期数为649万元,比上年减少64.9万元,下降10%。原因在于清理处置部分超过使用年限、严重老化的公务用车以减少车辆维修费用外,还通过进一步加强车辆日常管理,合理降低车辆运行费用支出。另外,本年公务用车购置费为500万元,去年同期数为190万元,比上年增加310万元,约去年的2.6倍。原因在于我局车辆设施年数已久,大多为残旧车辆,需计划更新使用期为10年以上的车辆43辆。